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审计科

浏览:33413 发布时间:2020/4/21 来源:本站

江南体育官方app 审计科工作职责

1.在院党委的领导下,负责全院有关经济业务的内部审计工作;

2.拟定内部审计规章制度及工作规范;

3.审计医院预算的执行情况;

4.审计医院的财务收支、国有资产及其有关经济活动的真实性、合法性以及效益情况;

5.审计内部控制制度的建立、健全和执行情况;

6.审计国有资产的管理和使用;

7.审计各种专项资金的管理和使用;

8.审计基建、修缮等工程的预算、结算项目;

9.审计设备采购、维修、维保以及物资采购、加工类的项目;

10.审计经济合同的合法性和有效性;

11.根据需要对医院的各类工程用料等价格、预算进行市场调查;

12.根据审计业务需要,报院党委会批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量;

13.参与院内招标活动,并对招标全过程进行监督,参与工程验收;

14.开展后续审计工作,关注审计建议的整改落实情况;

15.完成上级机关和医院领导交办的其它审计事项。

联系电话:0851-28438310

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