江南体育官方app 审计科工作职责
1.在院党委的领导下,负责全院有关经济业务的内部审计工作;
2.拟定内部审计规章制度及工作规范;
3.审计医院预算的执行情况;
4.审计医院的财务收支、国有资产及其有关经济活动的真实性、合法性以及效益情况;
5.审计内部控制制度的建立、健全和执行情况;
6.审计国有资产的管理和使用;
7.审计各种专项资金的管理和使用;
8.审计基建、修缮等工程的预算、结算项目;
9.审计设备采购、维修、维保以及物资采购、加工类的项目;
10.审计经济合同的合法性和有效性;
11.根据需要对医院的各类工程用料等价格、预算进行市场调查;
12.根据审计业务需要,报院党委会批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量;
13.参与院内招标活动,并对招标全过程进行监督,参与工程验收;
14.开展后续审计工作,关注审计建议的整改落实情况;
15.完成上级机关和医院领导交办的其它审计事项。
联系电话:0851-28438310